省鹽業(yè)集團公司擬對安徽鹽業(yè)弘德實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“弘德公司”)原主要負(fù)責(zé)人進行離任經(jīng)濟責(zé)任審計,暨內(nèi)控監(jiān)督評價專項審計,對安徽鹽業(yè)后勤管理服務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡稱“后勤公司”)開展內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計?,F(xiàn)采取競爭性談判方式確定1家中介機構(gòu),具體事宜如下:
一、審計項目基本情況
(一)弘德公司基本情況
弘德公司成立于2014年1月,系安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司直屬(控股)子公司,公司注冊資本5117萬元,公司主要經(jīng)營范圍:汽車及配件、汽車裝飾材料、普通機械設(shè)備銷售;投資管理咨詢服務(wù)等。截至2021年末資產(chǎn)總額9373萬元,凈資產(chǎn)5976萬元。公司下轄阜陽市迎駕永佳汽車銷售有限公司(阜陽東風(fēng)本田4S店)、宿州潤淮汽車銷售服務(wù)有限公司(宿州東風(fēng)本田4S店)等5家4S店。
(二)弘德公司原主要負(fù)責(zé)人任職情況
2019年2月22日,林愛明同志任弘德公司黨支部書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理;2022年7月8日,免去其任職的弘德公司黨支部書記、執(zhí)行董事、總經(jīng)理職務(wù)。
(三)后勤公司基本情況
后勤公司成立于2016年11月,系安徽省鹽業(yè)投資控股集團有限公司直屬(控股)子公司,公司注冊資本500萬元(實收資本200萬元),公司主要經(jīng)營范圍:餐飲住宿、旅游廣告、物業(yè)管理服務(wù)、建筑安裝維修、環(huán)境衛(wèi)生管理、百貨煙酒食品、果品蔬菜零售、勞務(wù)派遣、不動產(chǎn)經(jīng)營租賃等。截至2021年末資產(chǎn)總額222萬元,凈資產(chǎn)160萬元。
二、審計目標(biāo)
(一)經(jīng)濟責(zé)任審計目標(biāo)
客觀評價林愛明同志在弘德公司任職期間的履職情況,并針對發(fā)現(xiàn)的問題準(zhǔn)確界定責(zé)任,促進弘德公司加強內(nèi)部管理、深化改革、提升發(fā)展質(zhì)量。
(二)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計目標(biāo)
圍繞重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要崗位對弘德公司、后勤公司的內(nèi)部控制建立與實施情況開展監(jiān)督評價,準(zhǔn)確揭示弘德公司、后勤公司風(fēng)險隱患和內(nèi)部控制缺陷,促進弘德公司、后勤公司不斷優(yōu)化內(nèi)部控制體系。
三、審計期間和范圍
(一)審計期間
1.經(jīng)濟責(zé)任審計期間為2019年3月1日-2022年6月30日。
2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價基準(zhǔn)日為2021年12月31日,內(nèi)部控制體系執(zhí)行有效性評價期間為2021年度。
(二)審計范圍
1.經(jīng)濟責(zé)任審計范圍為:全面審計2022年6月末弘德公司的資產(chǎn)負(fù)債情況及2019年3月以來內(nèi)部經(jīng)營管理情況。
2.內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價范圍:全面審計弘德公司及下屬阜陽東風(fēng)本田4S店和宿州東風(fēng)本田4S店,后勤公司內(nèi)部控制體系設(shè)計及執(zhí)行情況。
四、審計主要內(nèi)容
(一)經(jīng)濟責(zé)任審計主要內(nèi)容
1.貫徹執(zhí)行黨和國家經(jīng)濟方針政策、上級單位及集團公司決策部署,推動企業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況;
2.企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、執(zhí)行和效果情況;
3.重大經(jīng)濟事項的決策、執(zhí)行和效果情況;
4.企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的建立、健全和運行情況,內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況;
5.企業(yè)招標(biāo)采購管理情況;
6.企業(yè)財務(wù)的真實合法效益情況,風(fēng)險管控情況,遵守有關(guān)法律法規(guī)和財經(jīng)紀(jì)律情況;
7.在經(jīng)濟活動中落實有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任和遵守廉潔從業(yè)規(guī)定情況;
8.國有資本保值增值情況,有關(guān)目標(biāo)責(zé)任制完成情況;
9.以往審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況;
10.其他需要審計的內(nèi)容。
(二)內(nèi)控監(jiān)督評價主要內(nèi)容
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其應(yīng)用指引以及省鹽業(yè)集團公司和弘德及下屬公司、后勤公司的內(nèi)部控制制度,圍繞重點業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié),從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督五要素出發(fā),對2021年末弘德及下屬公司、后勤公司內(nèi)部控制設(shè)計有效性和2021年弘德公司、后勤公司內(nèi)部控制運行情況進行進行全面、客觀的評價。主要內(nèi)容包括:
1.內(nèi)部環(huán)境評價,以組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、企業(yè)文化、社會責(zé)任等應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部環(huán)境的設(shè)計及實際運行情況進行認(rèn)定和評價;
2.風(fēng)險評估機制評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)風(fēng)險評估要求,以及各項應(yīng)用指引中所列主要風(fēng)險為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對日常經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險識別、風(fēng)險分析、應(yīng)對策略等進行認(rèn)定和評價;
3.控制活動評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和各項應(yīng)用指引中的控制措施為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對相關(guān)控制措施的設(shè)計和運行情況進行認(rèn)定和評價;
4.信息與溝通評價,以內(nèi)部信息傳遞、財務(wù)報告、信息系統(tǒng)等相關(guān)應(yīng)用指引為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對信息收集、處理和傳遞的及時性、反舞弊機制的健全性、財務(wù)報告的真實性、信息系統(tǒng)的安全性,以及利用信息系統(tǒng)實施內(nèi)部控制的有效性等進行認(rèn)定和評價;
5.內(nèi)部監(jiān)督評價,以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》有關(guān)內(nèi)部監(jiān)督的要求,以及各項應(yīng)用指引中有關(guān)日常管控的規(guī)定為依據(jù),結(jié)合本企業(yè)的內(nèi)部控制制度,對內(nèi)部監(jiān)督機制的有效性進行認(rèn)定和評價。
五、投標(biāo)單位相關(guān)要求
參與此次競爭性談判的投標(biāo)單位,需同時滿足以下要求:
1.入圍安徽省國資委《2020-2022年度省屬企業(yè)審計業(yè)務(wù)會計師事務(wù)所備選庫》內(nèi)的會計師事務(wù)所;
2.2019年至今,投標(biāo)人需要有不少于兩個經(jīng)濟責(zé)任審計工作業(yè)績且有不少于一個企業(yè)內(nèi)部控制監(jiān)督評價或?qū)徲嫻ぷ鳂I(yè)績(投標(biāo)人提供業(yè)務(wù)合同);
3.此次項目團隊人數(shù)不少于5人,且至少包含1名注冊會計師;項目主審人員應(yīng)具有內(nèi)部控制審計工作經(jīng)驗,且執(zhí)業(yè)年限在5年以上(投標(biāo)人需提供相應(yīng)證明材料,并出具書面承諾;同時承諾,在審計征求意見稿出具前,項目主審不得撤場);實際到審計現(xiàn)場的項目主審與投標(biāo)書上不一致,發(fā)標(biāo)人有權(quán)解除合同并要求中標(biāo)人賠償;
4.最近三年無重大違法違規(guī)活動記錄(投標(biāo)人須自行核查并出具書面承諾);
5.能夠保守公司的商業(yè)秘密;
6.投標(biāo)單位應(yīng)確保進駐現(xiàn)場后1個月內(nèi)提供審計報告征求意見稿;業(yè)務(wù)約定書簽訂之日起3個月內(nèi)提交紙質(zhì)報告各6份(即弘德公司離任經(jīng)濟責(zé)任審計報告6份、弘德公司內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計報告6份、后勤公司內(nèi)控體系監(jiān)督評價審計報告6份),同時提供電子版審計報告和審計工作底稿;并承諾中標(biāo)后按時保質(zhì)完成工作(投標(biāo)人提供書面承諾,且承諾若不能按時保質(zhì)完成工作,邀請方無須支付審計費,并承擔(dān)賠償責(zé)任);
7.本項目不接受聯(lián)合體報價;
8.本項目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)單位相關(guān)要求的投標(biāo)報價無效。
六、評標(biāo)方式、評選標(biāo)準(zhǔn)及投標(biāo)控制價
(一)評選方式
本著公開、公平、公正的原則,我公司將組成評審工作組進行開標(biāo)、評標(biāo);為保證審計質(zhì)量,防止惡意低價競爭,此次評審方法為綜合評標(biāo)法。
(二)評選標(biāo)準(zhǔn)
1.本項目采取資格后審方式,不滿足投標(biāo)人資格要求的投標(biāo)報價無效;
2.經(jīng)初步評審合格的投標(biāo)文件,評審小組對投標(biāo)人按技術(shù)標(biāo)和商務(wù)報價進一步評審、比較,并量化打分,滿分100分,經(jīng)評審小組評審后,以商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)總分從高到低推選3名中標(biāo)候選人;若出現(xiàn)總分相同的情況,報價低的投標(biāo)人順序優(yōu)先,若出現(xiàn)商務(wù)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)得分均相同的情況,由評標(biāo)小組投票決定優(yōu)先順序。
(1)技術(shù)部分總分40分。其中 :項目負(fù)責(zé)人業(yè)績15分(擬派項目負(fù)責(zé)人作為項目負(fù)責(zé)人最近3年從事過國有企業(yè)離任經(jīng)濟審計的業(yè)績,每提供一個得5分;擬派項目負(fù)責(zé)人作為項目負(fù)責(zé)人最近3年從事過國有企業(yè)內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價的業(yè)績,每提供一個得5分;最高得15分);項目團隊配置10分(項目團隊中具有中國注冊會計師,每有1名得5分;具有中級職稱,每有1名得3分;同一人員擁有兩個及以上上述資格的,就高計分,不重復(fù)計分;最高得10分);審計工作方案15分(至少包括為實現(xiàn)審計目標(biāo)擬采取的審計措施、人員配備、時間安排和審計質(zhì)量控制等,審計工作方案優(yōu)秀的得11-15分、良好的得6-10分、較差的得0-5分)。
(2)報價部分總分60分。投標(biāo)報價算術(shù)平均價的95%為基準(zhǔn)分(低于平均價格的70%的報價為無效報價),基準(zhǔn)分值為60分,每高于基準(zhǔn)價格1%扣1分,低于基準(zhǔn)價格1%扣0.5分。
3.所有打分精確到小數(shù)點后兩位。
(三)投標(biāo)控制價
本項目投標(biāo)控制價8萬元,超過控制價的投標(biāo)無效。
七、標(biāo)書報送要求
(一) 投標(biāo)人應(yīng)按所投項目準(zhǔn)備1份正本和1份副本,在每一份投標(biāo)文件上要明確標(biāo)明“正本”或“副本”,正副本均需密封并在封口處加蓋公章。如正本的內(nèi)容和副本不符,以正本為準(zhǔn)(注:投標(biāo)文件副本可為正本的復(fù)印件)。
(二)投標(biāo)文件裝訂順序依次為:
1.封面、目錄、投標(biāo)單位情況介紹、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(非企業(yè)無需提供)、投標(biāo)單位2019年以來類似工作業(yè)績證明(提供合同復(fù)印件);
2.最近三年無重大違法違規(guī)活動證明或承諾、按時保質(zhì)完成工作承諾(承諾書均需加蓋投標(biāo)單位公章或簽章);
3.項目負(fù)責(zé)人情況:基本情況介紹(包括執(zhí)業(yè)年限)、執(zhí)業(yè)證書復(fù)印件、類似業(yè)績證明(提供合同復(fù)印件);
4.項目團隊配置:清晰表述項目團隊成員、執(zhí)業(yè)證書情況(須附證書復(fù)印件)、從業(yè)年限情況;
5.咨詢服務(wù)方案:清晰闡述適用于國有企業(yè)的離任經(jīng)濟責(zé)任審計方案及內(nèi)部控制體系監(jiān)督評價審計方案;
6.工作計劃安排:工作進度安排、質(zhì)量及方案實施保證、提交報告的期限;
7.投標(biāo)報價:為包含業(yè)務(wù)收費及差旅、食宿、稅費等擬收取的所有費用,投標(biāo)控制價8萬元,超過控制價投標(biāo)無效;
8.投標(biāo)聯(lián)系人及聯(lián)系方式。
八、投標(biāo)文件遞交及截止時間
省鹽業(yè)集團公司
2022年7月27日